天津市滨海新区政务服务保障中心2026年部门预算
发布日期: 2026-02-11 14:17      来源: 区政务服务办
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    天津市滨海新区政务服务保障中心

    2026年部门预算

    目录


    第一部分概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分2026年部门预算情况说明

    一、关于收支总表的说明

    二、关于收入总表的说明

    三、关于支出总表的说明

    四、关于财政拨款收支总表的说明

    五、关于一般公共预算支出表的说明

    六、关于一般公共预算基本支出表的说明

    七、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

    八、关于政府性基金预算支出表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分名词解释

    第四部分2026年部门预算表

    一、2026年收支总表

    二、2026年收入总表

    三、2026年支出总表

    四、2026年财政拨款收支总表

    五、2026年一般公共预算支出表

    六、2026年一般公共预算基本支出表

    七、2026年一般公共预算三公经费支出表

    八、2026年政府性基金预算支出表

    九、2026年国有资本经营预算支出表

    十、2026年项目支出表

    十一、2026年政府采购预算表

    十二、2026年项目支出绩效目标表

    、关于空表的说明


    第一部分概况

    一、主要职责

    为区域内行政审批工作提供相关技术性、辅助性服务。

    二、机构设置情况

    本部门内设2个职能室;下辖0个预算单位。

    纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.天津市滨海新区政务服务保障中心

    第二部分2026年部门预算情况说明

    一、关于收支总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入256.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出256.95万元。本单位2026年收支总预算256.95万元。

    二、关于收入总表的说明

    本部门2026年部门预算收入256.95万元,与2025年预算相比减少14.49万元,主要原因是人员经费有所减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算256.95万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、关于支出总表的说明

    单位2026年支出预算256.95万元,与2025年预算相比减少14.49万元,主要原因是人员经费支出减少。其中:基本支出256.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    四、关于财政拨款收支总表的说明

    单位2026年财政拨款收入预算256.95万元,与2025年预算相比减少14.49万元,主要原因是人员经费支出减少。收入包括:一般公共预算拨款256.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、上年结转0万元。2026年财政拨款支出预算256.95万元,与2025年预算相比减少14.49万元,主要原因是人员经费支出减少。支出包括:一般公共服务支出256.95万元。

    五、关于一般公共预算支出表的说明

    (一)总体情况

    单位2026年一般公共预算支出256.95万元,与2025年预算相比减少14.49万元,主要原因是人员经费支出减少

    (二)具体情况

    1、一般公共服务支出(类)256.95万元,与2025年预算相比减少14.49万元,主要原因是人员经费支出减少,其中:

    政府办公厅(室)及相关机构事物(款)256.95万元,包括:事业运行(项)256.95万元,主要用于所属事业单位日常工作经费。

    六、关于一般公共预算基本支出表的说明

    本部门一般公共预算基本支出256.95万元,与2025年预算相比减少14.49万元,主要原因是人员经费支出减少。其中:

    人员经费245.50万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保险缴费、公积金等人员经费

    公用经费11.46万元,主要包括:办公费、差旅费等公用经费

    七、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

    2026年一般公共预算三公经费安排0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费。具体情况:

    (一)2026年因公出国(境)费安排0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)经费

    (二)2026年公务用车购置及运行费安排0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费

    (三)2026年公务接待费安排0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费

    八、关于政府性基金预算支出表的说明

    (一)总体情况

    2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

    九、关于国有资本经营预算支出表的说明

    2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

    十、其他重要事项的情况说明

    一)机关运行经费

    本部门2026年未安排机关运行经费预算

    (二)政府采购情况

    本部门2026安排政府采购预算1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:商品和服务支出1.1万元

    (三)国有资产占用情况

    截至20257月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2026年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

    第三部分名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分2026年部门预算表

    一、2026年收支总表

    二、2026年收入总表

    三、2026年支出总表

    四、2026年财政拨款收支总表

    五、2026年一般公共预算支出表

    六、2026年一般公共预算基本支出表

    七、2026年一般公共预算三公经费支出表

    八、2026年政府性基金预算支出表

    九、2026年国有资本经营预算支出表

    十、2026年项目支出表

    十一、2026年政府采购预算表

    十二、2026年项目支出绩效目标表

    、关于空表的说明

    1.本部门2026年一般公共预算三公经费支出预算表为空表。

    2.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。

    3.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。

    4.本部门2026年项目支出表为空表。

    5.本部门2026年项目支出绩效目标表为空表。

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